2022年11月23日下午,绍兴市审计局党组成员蔡立飞、内部审计指导监督处处长俞方、副处长凌丽萍以及蒋玉华一行人莅临嘉绍大桥公司开展“审计‘四本清单’进百家、强内审、防风险”活动。
审计局以“四本清单”为载体,对企业中需要注意的审计问题进行宣讲,提出内审中需要着重关注的方面:一是资产管理。嘉绍大桥公司作为国有企业,需要对资产加强管理。购入金额超过1000元、使用年限大于一年的资产均需台账登记。企业需要对固定资产进行定期盘点,资产折旧也应合规计提。二是往来账款。公司经营已进入第十年,要及时关注往来款项处置,避免财务风险,提高资金资产安全,助力企业高质量发展。三是内控管理。加强内控管理,发挥好内部审计作用, 关注过程合规性,发挥法律顾问作用,提升内控质量,提高治理能力,提高监督一体化建设质量。
嘉绍大桥公司副总经理王樟轩介绍了公司的基本情况、管理架构、运营模式、数字化平台运行等情况,相关部室围绕公司审计工作推进情况、监督管理机制、整改情况等工作进行汇报。在审计局的宣讲督促下,2022年大桥公司逐步健全内部审计工作制度。一是公司发布《内部审计操作规定》,规范内部审计范围、程序,规范审计流程,推进公司规范管理。二是公司内管干部经济责任审计、采购投资项目审计等专项审计,在依法依规审计之后,强化审计问题整改,完善内控体制机制。三是健全综合监督,建强审计队伍。设立综合监督部,提升内外部审计工作质量,做实审计整改"后半篇"文章,引进和培养审计专业人才,促进综合监督质量。
审计指导组对嘉绍大桥公司下步审计工作提出质量控制、队伍建设、内审信息化平台等建议,为公司开展下一步审计工作提供了经验遵循。